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上任会计把预交的增值税5660.38元计入了本年利润的借方 ...
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上任会计把预交的增值税5660.38元计入了本年利润的借方,我可以做这个分录吗?借应交税金,贷本年利润
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2008-11-1 15:34:20
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上任会计把预交的增值税5660.38元计入了本年利润的借方,我可以做这个分录吗?把计入本年利润的增值税走出来
借应交税金5660.38
贷本年利润5660.38
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千问
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2008-11-1 15:34:20
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借:本年利润 -5660.38 (红冲) 贷:应交税金-应交增值税-5660.38(红冲) 先红冲,再做一张正确的凭证,这样比较合适,不然表面上理解产生本年利润的贷方发生额了,容易引起误解。...
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千问
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2008-11-1 15:34:20
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借应交税金5660.38 借本年利润5660.38(为红字)...
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千问
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2008-11-1 15:34:20
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您的处理正确!...
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千问
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2008-11-1 15:34:20
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首先一定要确认是他做错了,然后把错误的分录红冲了,你这个分录也是对的,最好用红冲。...
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