出纳日记账银行日记账该怎么做

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查看11 | 回复3 | 2015-7-13 14:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
你应该给会计的是记账凭证而不是原始发票,原始发票是附在记账凭证后面的。没有发票的就要求写借条挂账,白条不好入账的。
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千问 | 2015-7-13 14:46:38 | 显示全部楼层
现在不用过次页了,如果你一直在用,那就最后一栏过次页,下一页第一行承前页,然后继续本月合计,本年累计就可以了。转下页时要留一行,写“转下页”,将余额及借贷方向转至下页。在新的一页,第一行写上“承上页”,将上页转来的余额及借贷方向记上。如果正好一页末尾是月末,要本月合计本年累计,可以转到下页后,写上本月合计和本年累计。月计、本月合计借方金额开始下端划一单红线,累计、本月累计摘要处开始下端划一单红线,年结、办理年结,应在12月份累计下端划通栏双红线表示封账,并在下一行摘要栏内注明结转下年字样,在余额处填写要结到下年的余额,在结转下年下边未用完的帐格处划一斜线,以示此空白处已封。
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千问 | 2015-7-13 14:46:38 | 显示全部楼层
我建议你去买三联单的账单,这也你有,客户也有,会计也有,这样就不容易出错,还有买本收款单据,这个是为了,没有单据而开证明的。
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千问 | 2015-7-13 14:46:38 | 显示全部楼层
你应该给会计的是原始凭证,你留的底联应该有他的签字。另外没有发票的,不可以入账。所以你们俩的日记账不一样。我跟你一样的,公司会计也是兼职的,也是每个月来拿发票,可是我没等现金日记账,不会登,你能跟我说说要怎么登吗?
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