增值税进项发票认证了,但是没有在增值税报表中填列,还可以继续填列吗?

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查看11 | 回复1 | 2008-5-11 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年12月份认证的发票,应该今年1月份抵扣并做账。如果你一月把这张票记入凭证了,且你的应交增值税的金额和实际交的一致,直接补录就行。应该一致的,否则征税人员会发现。
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千问 | 2008-5-11 13:26:55 | 显示全部楼层
只要你帐务处理过了,就要填上,补上就可以。
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