我公司进货时,2个月后取得进项发票,请问如何进行帐务处理?销售货物时,结转成本时怎么样进行帐务处理?

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查看11 | 回复0 | 2008-5-12 17:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是货物先到已入库的话,就先估值入库前提是你购入的货物为成品,如果是半成品等材料就记原材料。会计分录为: 借:库存商品——暂估值
贷:应付账款——暂估值如果当月卖出商品的话借:应收账款或银行存款
贷:主营业务收入注意:不能转成本如果次月仍未拿到发票,仍作以上分录且做以上分录前,先把上月做的分录红冲掉,再从新做一笔一样的。到拿到发票的那个月,先红冲掉上月做的相关分录,然后做借:库存商品 实际价格
应交税费——应交增值税(进项)实际税金 贷:应付账款或银行存款等销售货物记借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入转成本时记借:主营业务成本
贷:库存商品
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