专用发标进项税的红字发票,在报税时怎样处理,有谁知道?请大侠们指教.

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查看11 | 回复1 | 2010-12-8 20:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你是销方,红字发票是你开出的话那申报报税时没有什么特别的地方,像平时报税那样操作就行了。如果你是购方,红字发票是由销方开具给你作进项转出的话,那申报时在主表中填进项转出,附表二进项转出项中填到“红字通知单金额”栏,然后红字发票不能去扫描认证,直接留存备查就行了。
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