我公司2009年拆迁,补偿费500万,2010年3月新建厂房490万,问会计如何帐务处理

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查看11 | 回复1 | 2010-6-15 22:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司2009年拆迁,补偿费500万,2010年3月新建厂房490万,问会计如何帐务处理

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千问 | 2010-6-15 22:05:24 | 显示全部楼层
既然是拆迁补偿我觉得最好与固定资产的处置放在一起,达到抵税的效;如: 借:固定资产清理
借:银行存款
累计折旧
贷:固定资产清理
贷:固定资产
借:银行存款
累计折旧
(营业外支出)处置时亏损
贷:固定资产
(营业外收入)处置盈利 新建厂房按构筑固定资产入账就行了。
借:在建工程
贷:银行存款
借:固定资产
贷:在建工程
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