反结账前要做好哪些工作

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查看11 | 回复1 | 2010-6-17 11:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、做好数据备份2、进行反结账操作。以用友为例进行总账反结账操作流程:1、以帐套主管登录软件,进入月末结账功能,选择最后一个结账期,同时按下ctrl+shift+F6 提示输入主管口令2、进入月末对账,点击最后一个结账月份,同时按下ctrl+H ,提示“恢复记账前功能已被激活”3、进入凭证菜单,点击“恢复记账前状态”,即可完成凭证恢复记账4、取消凭证审核(以凭证审核员登录,取消凭证审核)如果要反结账多个月份,就重复以上操作。
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