我想请教关于预付账款转入固定资产的会计分录,谢谢

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查看11 | 回复8 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位与其他单位签订合同修建钢结构厂房,合同总价假如是130万元,前期我是按工程进度给这家单位打款,计入预付账款科目,但现在厂房修好并收到发票,我怎样才能把该项目转入固定资产,怎么做会计分录,谢谢!
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
借:预付账款贷:现金借:在建工程贷:预付账款借:固定值产贷:在建工程追问借:在建工程贷:预付账款这条分录的话没有附件做依据啊?能否这样:借:固定资产贷:预付账款—某单位银行存款(最后支付的款项)其他应付款(扣除的质量保证金)但好像还是有点不合理,呵呵
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
必须要发票附在后面先前你借:预付账款贷:现金的时候找人家要张收据是可以的,要冲回预付是必须后附发票
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
但是发票是最后才能收到啊?
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
那就什么时候收到发票什么时候再冲账啊,必须后附发票!
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
恩,就是,那就是我最后在收到发票的时候先转入在建工程,再把在建工程转入固定资产,看来只能这样了。呵呵,非常感谢哦!
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
给个最佳答案吧
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
借:固定资产--厂房贷:预付账款--某单位追问你好,能直接从在建工程转入固定资产吗?不经过在建工程这个会计科目吗?
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千问 | 2011-9-7 11:01:29 | 显示全部楼层
要转入在建工程,再转入固定资产。追问那这样的话是否多了一道程序,好像这样不是很好做呢,还是谢谢!
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