我们是个免税企业,没有增值税,我以前也不填主营业务税及附加这一项的,可是这次犯迷糊填上了,咋办啊?

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查看11 | 回复3 | 2011-1-28 08:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下个月还可以调吗?谢谢大侠

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千问 | 2011-1-28 08:52:43 | 显示全部楼层
不知你要填什么表,填了主营业务税及附加这一项。没有增值税,填了主营业务税及附加这一项,也是无意义的,就当一回错,下个月再说再想办法。
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千问 | 2011-1-28 08:52:43 | 显示全部楼层
你好,增值税属于价外税,不在主营业务税金及附加中体现的,不知道你们公司具体免的是增值税还是其他税种(比如营业税等),如果你们属于增值税减免,却把增值税加到了主营业务税金中,还得看情况,如果已经报过税了,建议汇算清缴之前由找人帮你们做一下税审,由会计师事务所的人帮你们调回,如果纸张报表还没有报过税,那么自己把帐调回来就可以了
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千问 | 2011-1-28 08:52:43 | 显示全部楼层
跟税务局说明情况啊
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