买一批材料,已付钱,但要转给第三方,怎么出账

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查看11 | 回复3 | 2011-10-10 12:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
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千问 | 2011-10-10 12:28:38 | 显示全部楼层
不用再给分包商开发票了直接按将购买材料的钱计入工程施工-材料费用里面,在付分包商工程款时,直接减去就行了。当然首先是要办理的,要让分包商确认这笔材料计入他们的工程款。分录直接记借:工程施工-材料费(**项目)贷:应付账款(**项目)借:应付账款(**项目)贷:银行存款在项目核算中已付了这笔钱,就不用在后期付分包商工程款中重复付款了。
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千问 | 2011-10-10 12:28:38 | 显示全部楼层
如果材料发票开给你们,则你们入账:借:原材料等借:应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款然后,开发票给第三方,出账:借:应收账款贷:其他业务收入贷:应交税费——应交增值税(销项税额)借:其他业务成本贷:原材料如果材料发票开给第三方,你方直接将材料转交第三方后,你方做账:借:其他应收款——第三方贷:银行存款等下次第三方将货款打给你们:借:银行存款贷:其他应收款——第三方追问我们是建筑企业,由于分包商要盖零时工房,所以我们代买了一批材料,钱已经付了。领导要把钱分到分包商头上,怎么入账?发票是开给我们的。谢谢诶!在线等!
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千问 | 2011-10-10 12:28:38 | 显示全部楼层
分包商的账显然不和你们的账做在一起的,所以,分别开票给分包商,作为材料销售即可。
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