预交税金会计分录如何写?

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查看11 | 回复1 | 2016-12-1 17:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司为辅导期于7月30日到期,7月份因为二次购买发票预交税金1860元,7月实际应缴增值税860元,问预交时得会计分录,8月份交税时的会计分录,还有七月做账时是否还用转出未交增值税?跪求!急!

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千问 | 2016-12-1 17:26:28 | 显示全部楼层
预交时,借:应交税金——应交增值税(已交)1860贷:银行存款18608月申报纳税时是没有要交的税,不用会计处理。七月做账时不用转出未交增值税。
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