暂估入库商品分录怎么写?

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查看11 | 回复2 | 2011-2-25 11:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司购了一批商品,我们把货给我们的客户了,并且已开销项发票给客户。
供应商发票尚未收到,且货款已付,这个分录怎么写?
另:已开票给客户,供应商
供应商发票尚未收到,且货款未付,这个又怎么写分录?

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千问 | 2011-2-25 11:10:26 | 显示全部楼层
你们是商贸企业吧暂估入库时,借:库存商品-XXXX 贷:应付帐款-暂估应付款等下月月初发票到时,做红字冲销,借:库存商品-XXXX (金额为红数)贷:应付帐款-暂估应付款(金额为红数)再根据收到的发票正常做账,借:库存商品-XXXXX应交税金-应交增值税(进项税额)贷:应付账款/现金/银行存款等
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千问 | 2011-2-25 11:10:26 | 显示全部楼层
借:原材料(库存商品)
贷:应付账款--暂估应付款
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