有三万元的预收账款,每月提货款1000元,提完货款给开发票怎么会计做分录

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查看11 | 回复3 | 2011-3-3 16:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有三万元的预收账款,每月提货款1000元,提完货款给开发票怎么会计做分录

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千问 | 2011-3-3 16:26:37 | 显示全部楼层
如果每月1000元货可以对应结算相当数量的成本,应先做借:预收账款1000贷:主营业务收入1000。或按季度开一次发票,不能等到两年多后再一次性开发票做销售,那样税务查出后会说你应纳未纳或迟纳税款除补交外还要交滞纳金。
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千问 | 2011-3-3 16:26:37 | 显示全部楼层
预收时:借:银行贷:预收
等都提货完毕一起开发票的话就 借:预收 贷:营业收入
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千问 | 2011-3-3 16:26:37 | 显示全部楼层
提完货款开发票:借:主营业务收入
应交税金-
贷:预收帐款
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