出口转内销,应补缴的增值税税额只需要在附表一体现吗??出口申报系统做应该怎么做呢?

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查看11 | 回复2 | 2011-3-11 09:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
上面指的是在出口申报系统中汇总表的录入。尤其是增值税那项的录入

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千问 | 2011-3-11 09:04:53 | 显示全部楼层
请问你该业务是因为产品退税率为零要做转内销处理,还是因为过期未申报退税转内销?进项发票是否已经申报抵扣?情况不同,处理方式不同。
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千问 | 2011-3-11 09:04:53 | 显示全部楼层
作负数单证收齐出口申报录入,冲减已申报单证收齐出口数据
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