有红字发票开出时增值税纳税申报表附列资料(表二)如何添写

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千问 | 2011-11-13 06:49:42 | 显示全部楼层
是以前月份开具并认证过的吧?填在进项税额转出项目下的:红字专用发票通知单注明的进项税额如果以前月份已经抵扣了,只填这栏。如果以前没抵扣过,除了填写在这里外,还要填写在进项税额下的前期认证相符且本期申报抵扣。
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千问 | 2011-11-13 06:49:42 | 显示全部楼层
有红字发票开出时增值税纳税申报表附列资料(表二)不需要填写,只需在表一填销项的汇总数就可以了。赞同
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