红字发票认证了之后该怎么处理?

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查看11 | 回复2 | 2010-9-26 21:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位本月不小心将一张红字发票认证掉了,因为我公司是外贸企业,所以我又在申报系统中将这两份发票转成不抵扣发票,导致增值税申报系统表二第21行(红字专用发票通知单注明的进项税额)出现14694.97,导致本期进项税转出额为14694.97,之后就跟所有蓝字发票一样操作,最后在增值税纳税申报表中就会显示本期应交税额,(也就是红字发票的税金)。
这个问题要怎么处理呢,请教各位老师!

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千问 | 2010-9-26 21:25:32 | 显示全部楼层
红字发票认证后,你可以不用去管它,只管正常报进项就可以了。
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千问 | 2010-9-26 21:25:32 | 显示全部楼层
找税务局的专管员,让他解决。
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