我们公司马上就要进行ISO9000复查了,不知道我们采购部需要提供哪些复查的资料呢?越详细越好!

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查看11 | 回复3 | 2011-12-4 04:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
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千问 | 2011-12-4 04:43:58 | 显示全部楼层
主要看你们的质量手册上的7.4的内容和采购控制程序及部门的管理制度的相关内容,主要是他如何写的你就把相关的记录找出来,让你们的内审员检查一下。其它的文件控制4.2.3/记录控制4.2.4/质量方针5.3/质量目标5.4.1/职责和权限5.5.1/内部沟通5.5.3也要看,相关要求记录的都要有。主要是如何定的就如何做,如何做的就如何记录,对没做到的要有原因分析和改进措施。赞同
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千问 | 2011-12-4 04:43:58 | 显示全部楼层
采购对应的标准有:7.4采购(包括7.4.1采购过程、7.4.2采购信息、7.4.3采购产品的验证)采购部门无非包括对外协厂的选择、评价,对外协厂的管理、采购之前和外协厂的沟通、签的一些订单、采购时内部的流程、申报批准的单子,采购产品的验证等等。文件可能有《供方评价表》、《合格供方一览表》、《攻防整改要求表》、《供方数据分析表》、《采购订单、采购信息变更记录》、《采购订单》、《采购产品的验证记录》等等...当然每个公司的制度都不一样。外审主要看你们的程序文件中对采购环节的控制程序,你们平时安程序文件执行,保留相关的文件、证据。这就是审核时老师要看的东西,然后和你简单的交流一下,发现一些有漏洞的地方,给你们提出来,你们纠正或者制定纠正措施。个人意见,仅供参考。赞同
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千问 | 2011-12-4 04:43:58 | 显示全部楼层
采购部的职责、要求?部门质量目标是什么?完成情况?看台帐,有多少类原材料?是否有分类,抽查重要的,是否有外包有无新供应商查新供应商的评价情况,提供评价记录以及程序文件要求收集的所有资料老供应商的业绩跟踪情况,必要时是否有再评审按什么要求进行采购的,物料规格要求抽查采购文件或记录,如采购单,查审批情况注意外包过程的控制,是否与外包方签订协议规定双方权责进货如何验证?如由质检检验的话,可能会追踪质检部记录如有供应商现场验证的话,提供相关记录赞同
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