估价入账冲回问题?

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查看11 | 回复2 | 2012-1-7 05:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年5月估价入账借:低值易耗品769.23贷:应付账款769.23,发票未到,一直没有冲回,11年10月收到发票,借:应付账款769.23应交增值税-进项130.77贷:银行存款900。这样做有问题吗?就是说没有做估价冲回,直接冲应付账款,看到都是说估价入库次月初要冲回。
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千问 | 2012-1-7 05:42:22 | 显示全部楼层
可以这么做因为冲回再做和你这么做的结果是一样的如果估价入库的材料较多那么本月暂估次月初冲回次月月底再暂估这样比较清楚一点而且有时发票金额和原来暂估金额会有差异
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千问 | 2012-1-7 05:42:22 | 显示全部楼层
应该先做原账冲回,再按正式发票做购入。赞同
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