怎样做增值税的计算和申报啊 说的详细点

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查看11 | 回复2 | 2008-6-22 11:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
应交增值税=销项税-进项税销项税=销售收入/(1+税率)*税率进项税=购进金额/(1+税率)*税率税率的确定:小规模商业企业4%,小规模工业企业6%,一般纳税人17%(涉农13%)申报时,如果是网上申报,则进入系统后,先填写开票资料,然后填写申报附表,附表填好后,系统自动生成申报主表,核对无误后,发送如果是手工申报,也是填这几个表报税时,带税控IC卡和纸质申报表和财务报表,到税务大厅比对,然后,盖章退回一份留存。
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千问 | 2008-6-22 11:03:01 | 显示全部楼层
月底前把你这个月的购进材料的增值税专用发票认证,并且把当月的销售发票开完。等到下月月初对上月的销售发票进行抄税处理。然后进入网上申报系统,把你上月的进项和销项税导入系统,然后把你上月的资产负债表和损益表输入申报系统,审核无误后点击发送报表。将你的资产负债表和损益表、增值税申报表,及附表一和附表二打印出来并盖上公章及法人章,然后到办税大厅进行申报,(在扣税户上
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