固定资产清理卖出怎么入账?

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查看11 | 回复4 | 2012-1-31 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司从生产型企业转型成贸易型企业,所以将以下生产用的机器变卖了,这部分固定资产还没有折旧完,现在已经开出增值税发票,那么我应该怎么入账?
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千问 | 2012-1-31 11:36:35 | 显示全部楼层
1.卖出时借:银行存款固定资产清理累计折旧贷:固定资产应交税费--应交增值税(进项税额转出)2.支付清理费时借:固定资产清理贷:银行存款(库存现金)3.支付相应的税金时借:固定资产清理贷:应交税费4.结转固定资产清理如果清理存在净收益时借:固定资产清理贷:营业外收入如果清理存在净损失时借:营业外支出贷:固定资产清理追问你好,是这样的,我们现在还没有收款,但是又必须要入当月份的帐,这样子的话第一步我是不是就不用借银行了???
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千问 | 2012-1-31 11:36:35 | 显示全部楼层
没收款就用“应收帐款”
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千问 | 2012-1-31 11:36:35 | 显示全部楼层
首先说明一点,你不应当使用现有的发票,而是到税务部门另开发票(详细情况请查询与固定资产的处置有关的增值税计算方法)1、固定资产清理借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产2、处置固定资产借:银行存款(其他应收款等)贷:固定资产清理应交税金——增值税3、固定资产清理余额如果在借方,转入“营业外支出”,反之转入“营业外收入”赞同
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千问 | 2012-1-31 11:36:35 | 显示全部楼层
做红字反方向赞同
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