3月估价入库,4月发票到了跟价格一样,还需要做冲销吗?

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查看11 | 回复3 | 2011-6-15 20:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我感觉只要收到凭证后调整应付账款就可,原材料3月已经入库就不需要动了。3月借:原材料
贷:应付账款---暂估应付款4月收到发票,借:应付账款—暂估应付款(贷方红字)
贷:应付账款——某某某公司不知道阿可以这样子做?...
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千问 | 2011-6-15 20:07:32 | 显示全部楼层
月初就要红字冲销3月份暂估入库的凭证,4月份发票到了再正常做一笔蓝字凭证就可以了。...
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千问 | 2011-6-15 20:07:32 | 显示全部楼层
4月初就要用做相反的分录予以冲回。借:应付账款-暂估应付款贷:原材料等收到发票后,再做入库账务处理。...
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