材料入库 发票没来 款以付 怎么做会计分录

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查看11 | 回复3 | 2011-7-17 12:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
借:预付款贷:银行存款或现金 我是这么做的, 可是材料已经入库了我的借方没入材料到底该怎么做分录呢?

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千问 | 2011-7-17 12:44:08 | 显示全部楼层
如果月底前来发票的话就直接做材料入库的分录;如果月底发票没来,就做材料预估入账:借:原材料贷:应付账款-暂估款下月初发票来了用红字冲回 借:应付账款(暂估款) 应交税金-应交增值税(进项税金) 贷:预付账款...
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千问 | 2011-7-17 12:44:08 | 显示全部楼层
这是应该按暂估价格入账,借:原材料
贷:应付账款-暂估-某单位等发票来了,借:应付账款-暂估-某单位
应交税费-增值税(进项税)
材料暂估差异(借方或贷方)
贷:应付账款-某单位材料暂估差异月底转入制造费用。然后再...
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千问 | 2011-7-17 12:44:08 | 显示全部楼层
你做的对材料是要等到发票来了借原材料贷预付款 至于这个月入库你们的成本会计会处理的...
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