我交增值税时和进项税抵扣了那我做账怎么做喃 没有实际的金额的流动 但是应交税金又在变化

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查看11 | 回复3 | 2011-7-20 14:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果:上月有留底是应交税费-应交增值税借方(也就是进项余留在那里)本月有销售:应交税费-应交增值税贷方(销项)本月又有抵扣:应交税费-应交增值税借方(进项)本月末应交税费-应交增值税的余额为:上月借方+本月借方-本月贷方减出来的数据大于0说明本月末借方有余额(还是留底)反之则说明本月末贷方有余额(是应交)跟银行存款有什么关系?你的申报表是……?...
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千问 | 2011-7-20 14:44:30 | 显示全部楼层
计算税费 借:所得税费用 贷:应交税费-应交增值税 实际上缴时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款...
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千问 | 2011-7-20 14:44:30 | 显示全部楼层
什么意思啊,?...
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