关于登总账的基础会计题目

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查看11 | 回复4 | 2009-4-9 14:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在登总账时,应付职工薪酬上期余额在贷方,是3000元,但是登第一张科目汇总表时是借方记1万多,贷方没有。这下余额在借方了,该怎么往下记?

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千问 | 2009-4-9 14:24:19 | 显示全部楼层
可采用红字冲销法做账:先冲掉原来的错误分录,如下:借:对应的业务分录借:应付工资
-10000元(负一万)然后再做正确的:借:对应的业务分录贷:应付工资 3000元关于你手工账本上的数字,也可以用红字冲销法,把原来的错误冲掉之后,再做上正确的...
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千问 | 2009-4-9 14:24:19 | 显示全部楼层
我觉得就是在汇总时,借方科目就记在借方,贷方就记在贷方,最后算余额...
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千问 | 2009-4-9 14:24:19 | 显示全部楼层
没关系的你本月还要按规定提取应付职工薪酬的借:相关成本、费用贷:应付职工薪酬就可能又在贷方了。...
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千问 | 2009-4-9 14:24:19 | 显示全部楼层
看不懂应付职工薪酬在借方不太应该啊,是不是少做了一张凭证啊,计提的时候,就应该在贷方嘛,发放在借方,一般没有余额看不懂...
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