急!!!! 4月认证一份发票,申报表中未申报抵税,现在怎么办少抵税啊~

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查看11 | 回复3 | 2011-9-5 15:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有办法了, 税法规定,当月认证的,当月抵扣(辅导期的除外) 因为你们没有抵扣,只能把这个进项税做转出处理了,计入存货的成本了。...
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千问 | 2011-9-5 15:00:31 | 显示全部楼层
不能抵做进项税转出,再让对方开具红字发票做退货处理,然后让对方重新开具正数发票...
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千问 | 2011-9-5 15:00:31 | 显示全部楼层
不知道你4月份是怎么做的,认证完的发票下月初是要到税务进行比对的,如果你做的是进项转出,冲回来就行了...
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