预存电话费账务怎么处理?

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查看11 | 回复7 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
是先存部分电话费使用后然后拿单应属负债借:其他应付款 贷:现金 收到发票是 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
借:其他应付款 贷:现金收到发票是 借:管理费用-办公费
贷:其他应付款我觉得不应该入预付账款,预付账款只对公司的收入账款
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
我认为bluemoon2006说的对,其他应收款科目是核算企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
我个人认为: 预存话费时借:预付账款-预存
贷:现金/银行存款
收到正规发票时:
借:管理费用
贷:预付账款-预存借:其他应收款-预存 货:现金或银行存款 收到正规发票时: 借:管理费用 货:其他应收款-预存
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
预付帐款是购买原材料用的吧和应收帐款作为主营业务收入是一样的,所以预付帐款是不行滴同意2楼
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
应该是其他应收款,bluemoon2006做的是对的!
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
同意bluemoon2006的做法。
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千问 | 2015-8-11 16:32:45 | 显示全部楼层
楼上对
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