我单位使用的是不动产建筑业开票系统,去年年底时有一笔未开票收入申报了,后来客户又要求开票,

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查看11 | 回复2 | 2011-2-25 16:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“已交税金”一栏中填写相应的税金,使“本期应交税金"为0以后要记住,只按开发票的金额确认收入,比如对方不要发票,你也开出来发票,同时申报,当然也可以不开发票,不申报,记到小账里 好麻烦,在纳税申报表中填写你所开票的金额,在已交税金一栏填写已交税的金额,700元乘以相应的税率就是你当月应交的税额,但是在你填报前建议你先咨询专管员...
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千问 | 2011-2-25 16:11:06 | 显示全部楼层
开票金额于申报金额有误差,应该交什么税就交什么。补交税款。...
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