急!应交增值税月末的会计处理

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查看11 | 回复3 | 2012-12-10 23:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为“应纳税额=当期销项税额-当期进项税额 ”,没有经认证相符的增值税专用发票都不得作为当期进项税额抵扣当期限的销项税额。月末会计处理:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税...
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千问 | 2012-12-10 23:15:11 | 显示全部楼层
税控系统没有装好你怎么开出去的发票啊?进项发票的认证通过才能抵扣...
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千问 | 2012-12-10 23:15:11 | 显示全部楼层
没有税控系统,你的发票从那里开的,...
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