一般纳税人上月进项4000,销项6000,已申报成功扣款,本月如何记账?

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查看11 | 回复4 | 2012-12-11 16:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
先补做未交增值税凭证,摘要:补11月份转增值税分录如下:借:应交税金—未交税金
4000
贷:应交税金—应交增值税—进项税额4000借:应交税金—应交增值税—销项税额6000
贷:应交税金—未交税金
6000这样你的账簿上未交增值税的余额为贷方2000元,本月应交税2000元,根据交税凭证,做分录如下:借:应交税金—未交税金2000
贷:银行存款(或现金) 2000这样应交税金—未交税金账面就平了。祝好~~...
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千问 | 2012-12-11 16:03:19 | 显示全部楼层
补上月:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税)2000贷:应交税费--未交增值税2000交税:借:应交税费--未交增值税2000贷:银行存款2000即可。...
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千问 | 2012-12-11 16:03:19 | 显示全部楼层
上月做借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 2000贷:应交税费-未交增值税2000本月缴款借:应交税费-未交增值税2000贷:银行存款2000 希望能帮助到你!...
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千问 | 2012-12-11 16:03:19 | 显示全部楼层
借:应交税金—未交税金
4000
贷:应交税金—应交增值税—进项税额4000借:应交税金—应交增值税—销项税额6000
贷:应交税金—未交税金
6000借:应交税金—未交税金2000
贷:银行存款(或现金) 2000...
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