我上月收到了供应商开具的增值税发票一份,金额:5502.72,不含税金额:4869.68,税额是13%的税率:633.04

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查看11 | 回复3 | 2012-12-14 09:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,进项税转出分录为:借:待处理财产损溢贷:原材料或库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)拿到新票之后,借:原材料
应交税费——应交增值税(进项税)贷:待处理财产损益
未名明德...
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千问 | 2012-12-14 09:24:41 | 显示全部楼层
已经认证了就要做进项税额转出 借:原材料633.04
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)633.04...
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千问 | 2012-12-14 09:24:41 | 显示全部楼层
那开具的红字发票冲销原来的帐务,不用做进项转出,在拿新的蓝字发票重新做帐就好了...
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