我们单位在领发票的时候直接把税金全交了,该怎么做账呢,求高手指点!

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查看11 | 回复2 | 2012-12-15 14:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
先交的税金作为预交税金处理,月末计提多退少补吧.. 希望能帮助到你!...
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千问 | 2012-12-15 14:44:17 | 显示全部楼层
交税是交的12月的话,先按应缴税费---应缴营业税等税种计入借方,12月底计提计入贷方,账就可以平了...
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