用友的应收冲应付怎么操作?

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查看11 | 回复4 | 2019-7-21 16:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开用友T3财务软件,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付冲应收";4、应收选择"客户甲",点击"过滤";应付选择"供应商A",点击"过滤";5、转账总金额输入要冲销的金额45000元,点击"自动转账";6、在核算管理模块点击供应商往来制单,,选择"发票制单",再选择供应商A,点击"确认"后并制单。...9
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千问 | 2019-7-21 16:54:20 | 显示全部楼层
用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款,冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账,实现应收业务的调整,解决应收债权与应付债务的冲抵。【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如果您需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作...
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千问 | 2019-7-21 16:54:20 | 显示全部楼层
【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。 如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作。 如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选框选中。 点击“应收”页签,输入过滤条件。日期:直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入...
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千问 | 2019-7-21 16:54:20 | 显示全部楼层
假如在用友中只使用总账系统的话,你直接做上面的分录就行了;假如还使用业务系统的话,用收款单、其他收款单来做。...
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