关于运费收货后不用收票的差异处理方法

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查看11 | 回复6 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
PO计提运费收货后,下月发现不用付运费,也就是不会有运费的发票了,请问财务怎么处理?
现有方法是先退货,修改PO后在重新收货, 这种方法在当月比较好处理, 可跨月不是很好处理, 请问大家有什么好方法处理吗? 怎样将这个未清项处理掉呢?
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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
运费是个麻烦的东西
PO GR时那运费可以认定为暂估
实际收到发票作为实际
月底会把运费这快的借代发生额放差异里去
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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
我觉得你们的做法是对的。本月的话,更改PO,重新收货。
如果跨月,会记入差异科目。那么在月底将这部分差异分摊到COGS和存货上去
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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
我倒是不赞同从MM方向下手,因为这个问题实际是一个很普通的财务操作问题。
如果材料原来是需要支付供应商的,但是后来供应商说不要钱了,难不成,还要做退货处理然后创建免费采购订单,然后再收货么?
所以这个问题实际属于一个坏账处理工作,可以考虑使用F-03进行处理。
如果仅仅是一笔账的话,还可以考虑使用MR11进行处理。
Cheers!
Roger
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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
原帖由 sunhaonan 于 2011-3-1 13:57 发表
我倒是不赞同从MM方向下手,因为这个问题实际是一个很普通的财务操作问题。
如果材料原来是需要支付供应商的,但是后来供应商说不要钱了,难不成,还要做退货处理然后创建免费采购订单,然后再收货么?
所以这个问题实际属于一个坏账处理工作,可以考虑使用F-03进行处理。
如果仅仅是一笔账的话,还可以考虑使用MR11进行处理。
Cheers!
Roger



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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
赞同楼上说的,,,用F-03 or MR11
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千问 | 2007-10-20 08:38:44 | 显示全部楼层
赞同楼上说的,,,用F-03 or MR11
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