我公司11月开的增值税发票,于12月申报时已经申报了11月增值税票预缴税额,款项是12月才入账的。

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查看11 | 回复1 | 2013-1-3 12:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、销售额是按O申报。二、11月份申报的应缴未缴税款填在申报表主表第25行,本月实缴的税款填申报表主表第27行和第30行。32行和34行填O。另申报主表的本年累计栏也要相应计算填列。...
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