A公司卖产品给我含17%税价格为10元,我卖给B公司产品含17%税的价格为15元,请问这里我要交多少钱的增值税

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查看11 | 回复3 | 2012-5-30 23:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从你的提问看,你是一般纳税人,假设你取得的是增值税专用发票,那A公司卖给你的产品含税价为10元,即你取得的进项抵扣税就为10/(1+17%)*17%=1.45(元),你卖给B公司含税价为15元,即你的销项税金为15/(1+17%)*17%=2.18(元),则你应纳的增值税为2.18-1.45=0.73(元),教育费附加和地方教育费附加均在国税交,分别为0.73*3%=0.02(元)和0.73*7%=0.01(元)。地税只交城建税0.73*7%=0.05(元)和个人所得税。 教育费附加和地方教育费附加在国税交,这是今年新的政策规定...
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千问 | 2012-5-30 23:57:52 | 显示全部楼层
可抵扣的进项税=10/1.17*17% =1.45元
销项税=15/1.17*17% =2.18元 要缴纳增值税=销项-进项=0.73元。地税也交税,城建税在市里是增值税的7%、教育附加是3%、地方教育附加是2%。所有算起来,是按照你缴纳增值税的12%来缴纳,合计要缴纳0.09元...
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千问 | 2012-5-30 23:57:52 | 显示全部楼层
如果你购进的产品在税法里可以抵扣进项税额的话那就是交(15-10)/(1=17%)*17%,如果不可以扣税那就是15/(1+17%)*17%....
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