旧出纳需要在账本写上什么吗?如何对清帐?

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查看11 | 回复3 | 2012-6-2 17:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存现金日记账:将库存现金与账簿余额核对无误,如有没入账的单据,需要在交接表上逐笔列出,由原出纳在交接日余额处加盖其人名章。银行存款日记账:打印交接日各开户行银行对账单,核对余额,如果余额不附,则需要原出纳编制“银行存款未达帐项调节表”,然后,由原出纳在交接日余额处加盖其人名章。http://wenku.baidu.com/view/b8d48d1614791711cc7917c3.html...
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千问 | 2012-6-2 17:15:32 | 显示全部楼层
首先你要写好交接清单 清单上边把你们交接的所有东西都写上,包括支票的几张从几号到几号都要写清楚,还有交接时候一定要 账实相符,如果不相符那就在交接单上注明为什么不相符?比如这张支票已经存入未到账,但是你已经做账了这个很常见,所以只要注明就好。还有不用交接账本具体日期你们俩交接日期之前的肯定就是她做的 之后的就是你的所以只要一个交接清单全部搞定...
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千问 | 2012-6-2 17:15:32 | 显示全部楼层
1.办好交接单,将账本名称、数量、账簿所属期写清楚就可以了。2.出纳交接的核心,是交接时库存现金和银行存款金额,只要交接金额不错,就没大问题。交接后,如果原来会计账务有问题,是原出纳的事。库存现金和银行存款余额,一定要单独写交接单,并由单位财务负责人监交并签字证明。...
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