年末 把未抵扣进项税额结转到应交税费-应交增值税-期初未抵扣进项税额 科目,那第二年年初,

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查看11 | 回复2 | 2013-2-23 13:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
年末有留抵可以这么做借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税贷:应交税金--应交增值税---进项税这样下面子目录都没余额,年初就按平时的做好了...
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千问 | 2013-2-23 13:12:27 | 显示全部楼层
为什么要把留抵税金转为应交税费-应交增值税-期初未抵扣进项税额 呢,是不是多此一举了;如果已经转了,在次年还要转回来的。希望能帮助到你!...
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