请问一下,作为材料会计月底结账之前对账怎么对啊

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查看11 | 回复1 | 2013-3-4 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
记住口诀!你有我有全都有啊 嘿 嘿 嘿嘿嘿!对账一般就是 对双方放生的往来账让可以使双方 往来账目 平衡!一般 就是用应收帐款科目对!我拿着我家的往来 和对方的往来 进行对挑!我 借方 挑 你的贷方,我的贷方 挑你的借方!相同的 金额 业务相同不去管它!不同的要确认无误后在你的账目添加!这样 就你有我有全都有啊 嘿 嘿 嘿嘿嘿!最后 你的应收帐款科目余额 和对方科目余额相反!在之后对这个余额要进行处理,这个要看你公司的情况!...
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