请帮把下面题目解答下!!!!

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查看11 | 回复2 | 2016-6-8 09:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年2月业务①行政部报销销售部经营用电费价税合计23400元,供电局开具了增值税专用发票,款项通过已通过银行支付(10) 解:非生产用电不能抵扣,即使收到增票也不能抵扣
借:销售费用 23400
贷:银行存款23400 ②售后服务部购不需安装的生产设备举升机1台,价税合计11700元,取得了增值税专用发票,预计净残值5%,按5年折旧,款项已通过银行支付(10) 解:设备可以抵扣,且不需安装,且取得时不计提折旧,从下月起计提故不考虑其中那部分
借:固定资产-售后维修设备-举升机11700/1.17=10000
应交税费-应交增值税(进项税额)1...
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千问 | 2016-6-8 09:58:48 | 显示全部楼层
(1)借:销售费用
20000
应交税费——增值税 3400
贷:银行存款 23400(2)借:固定资产
10000
应交税费——增值税 1700
贷:银行存款 11700(3)借:固定资...
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