开错了增值税发票,改怎么办啊?

[复制链接]
查看11 | 回复8 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
若要退回已验证的发票,是要向税局申请的。具体操作应该向税局的工作人员咨询一下
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
让客户把那张发票退回,开一张对应的红字发票,再开一张正确的
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
照你所说,发票是少开了,如果是这样,那再让对方在开一张数量为9000就可以了。就不用按上面所说的。
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
开少了,再开一份9000的就可以了开多了,就要把发票退回,再开一张正确的。如果金额多开,应取得退货或折让证明,在开红字。不过如果只是总金额错了,可以和客户沟通一下,把差额部分再开一张发票给他.在下个月份开红字发票冲回.以上谨供参考.
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
与客户协商,再开数量9000就可以啦
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
解决方法有很多啦1、与对方协商再多少一张补上。2、让对方退回,重新开具
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
楼上说的都可以。
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
我也同llssqq1963的回答我同意llssqq1963的回答.
回复

使用道具 举报

千问 | 2020-9-22 11:40:07 | 显示全部楼层
如果在开票的当月发现,购货方到主管国税机关做取消认证处理,然后退回你企业,你企业在开票系统内将该票作废,然后重新开具一份正确的发票交给购货方。注意未取消认证开票系统内不允许作废发票。如果开票的次月发现必须开具负数发票。第一、如果购货方尚未入帐可以将发票联和抵扣联退回,按原错票开具一份负数发票,将退回的发票联和抵扣联附在开具的负数发票的后面作为开具负数发票的依据,然后再开具一份正确的发票交给购货方;第二、如果购货方已经入帐,就需要购货方到主管国税机关开具《进货退出或索取折让证明单》交给你企业,你企业根据证明单按原错票开具一份负数发票,然后再开具一份正确的发票连同负数发票的发票联和抵扣联一起交给购货方。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

主题

0

回帖

4882万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
48824836
热门排行