请问收社保的员工工伤赔偿款怎么做会计分录

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查看11 | 回复5 | 2021-1-3 04:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
支付工伤款时:借:应付职工薪酬-社会保险费3500贷:应付职工薪酬3500 同时,借:应付职工薪酬3500贷:库存现金3500收到社保返款时,借:银行存款3400贷:其他应收款3400...
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千问 | 2021-1-3 04:19:17 | 显示全部楼层
从你的叙述,你公司是为员工缴纳了“工伤保险”的,其账务处理如下:借:其他应收款--社保3500贷:其他应付款-老板3500借:银行存款3400应付职工薪酬-福利费100贷:其他应收款-社保3500同时做如下分录借:管理费用-福利费100贷:应付职工薪酬-福利费100然后再还老板的钱。...
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千问 | 2021-1-3 04:19:17 | 显示全部楼层
1、如果3500需要结报给老板,同时需要提供3500的医药费单据(当然会计根据白条也可以做账,年度汇缴时纳税调增就可以了),分录DR:管理费用-福利费3500CR:其他应付款-BOSS3500收到社保退款:DR:管理费用-福利费-3400DR:银行34002、如果不报销给BOSS就直接冲福利费或社保费...
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千问 | 2021-1-3 04:19:17 | 显示全部楼层
老板垫付款借:其他应收款-员工名字3400贷:其他应付款-老板名字3400收到社保退款借:库存现金3400贷:其他应收款-员工名字3400借:其他应付款-老板名字3400贷:库存现金3400100元老板自己拿的,和企业没关系若企业拿的,借:管理费用或营业外支出贷:库存现金...
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千问 | 2021-1-3 04:19:17 | 显示全部楼层
正常工作入,支付给员工的员工签名。...
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