用友ERP,应收模块如下分录,调整开票,红蓝字金额一致,做到一张凭证上,应如何操作

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查看11 | 回复2 | 2013-6-15 16:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:先做一个应收单,表体两行,第一行是负数,第二行是正数第二步:生成凭证,就可以了 还有一个办法,开一个负数的应收单,再开一个正数的,合并生成凭证,不选择合并分录就可以了...
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千问 | 2013-6-15 16:32:04 | 显示全部楼层
增加应收单,蓝字的直接录入表头和表体,红字的点一下切换再录入。...
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