我单位7月暂估1-31日材料入账18000(不含税价),8月收到发票6月26日-7月25日货款金额17100元,如何做分录

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查看11 | 回复1 | 2012-9-8 15:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
先将上月进帐的用相同的红字凭证冲销,然后再用收到的发票做正确的凭证就好了。...
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