错把计提的增值税计入营业税金及附加,现在要跨年度了怎么调整?要交所得税吗

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查看11 | 回复1 | 2013-7-23 13:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,错误计提的增值税你们缴纳了吗?情况一、增值税已缴纳,那么首先你要找国税局,办理退税或从当期增值税中抵减错误计提的增值税。20万的企业所得税肯定要缴纳的。因为已经记入去年损益,该部分已税前列支,对应的企业所得税没有缴纳,你们公司规模比较大,20万元影响比重不大,直接红冲就可以:借:主营业务税金及附加 -20万贷:应交税费-应交增值税-20万
期末损益结转的时候直接结转记入当期损益,入当期的所得税费用。如果你们利润表正好亏损增值税金额,对以前年度损益影响较大,属以前年度重大会计事项调整,会计处理如下:计算的20万应缴纳所得税5万元。借:借: 本年利润
20万贷: 以...
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