本期只有进项没有销项如何申报

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查看11 | 回复4 | 2013-7-19 17:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照你说的情况,建议你这么做比较好: 1,当月的进项抵扣应填入第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”、第2栏“其中:本期认证相符且本期申报抵扣”和第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”中。第24栏不应填,只有辅导期一般纳税人才需填“三、待抵扣进项税额”。 2,进项就写你的实际数,要是没有收入,销售收入和销项都写零。这个月就不用交税了。但是进项的抵扣期限是90天,超过了就不能抵扣了,这点你要控制好。 3,虽然本月没有销项,表附列资料表二的填写,应该和有销项的填写方法一致。 先填35栏内容,然后再填写23、24、25栏,这样的话1、2、3栏会自动算出,剩下的栏次正常填写4,您登录到浙江国税的网上申报系统中,本期只有进项没...
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千问 | 2013-7-19 17:07:07 | 显示全部楼层
..那就是零申报....进项作为期末留底..等下月有销项了再作抵扣..但进项票不得超过90天.....
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千问 | 2013-7-19 17:07:07 | 显示全部楼层
在附表二的35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”,填写已认证的专用发票的份数、金额和税额即可。...
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千问 | 2013-7-19 17:07:07 | 显示全部楼层
如实填写,没有就没有,没关系...
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