总分类账年末如何结账??

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查看11 | 回复1 | 2009-8-27 17:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有余额的帐户结转:年度结帐时,应该在12月份的月结下面结算出全年12个月的发生额及年末余额,并在“摘要”栏注明“本年合计”或“本年发生额及余额”字样,并在下面划双红线,表示年结。 年度终了,要把各帐户年末余额结转到下一会计年度,为简化手续,可在年末余额栏之下,注明“结转下年”字样,在下一会计年度新建的会计帐薄第一行的余额栏直接登记上年结转的余额,并在“摘要”栏内注明“上年结转”字样。
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千问 | 2009-8-27 17:46:26 | 显示全部楼层
你问的问题不是结账的问题,而是账簿如何登记的问题。像你说的这种情况不用换账簿,不用做动作。
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