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会计中增值税进项税问题
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会计中增值税进项税问题
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2009-6-23 11:26:47
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10465=2000*5+(500-500*0.07)运费发票是普通发票,所以是7个点的税.而材料入帐要按不含税金额入帐.题目中的材料没有交待清楚是不是含税,从分录来看,已经是不含税的金额.所以,材料入帐金额为10465;35要减去,变成不含税的.500-500*0.07=35元
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千问
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2009-6-23 11:26:47
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是的,运费按规定可以抵扣7%的进项税额。运费不是要交税,是允许在运费里按7%扣下进项税,进项不是你要交的,是你可以从销项里抵的,销项才是你要交的啊。
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千问
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2009-6-23 11:26:47
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运费也要交税的。运费税率是7%原材料17%的税额是1700加上运费7%的税额是35。最后 应交税费——应交增值税(进项税)1735
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千问
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2009-6-23 11:26:47
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现在的运输费的税点是7%...所以是500*7%=35元楼上的yuanmengxian 说的不对吧,总共付的就是12200啊,你怎么多付了?问者可能已经找到答案了吧,教材没有错,只要你弄清楚一个问题,能够抵扣的就不入成本,不可以抵扣的部分都入成本。
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千问
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2009-6-23 11:26:47
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三宏公司代为垫运费为500元。运费可以按7%抵扣。500*7%=35剩下的进材料成本
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千问
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2009-6-23 11:26:47
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1、按现在国税局的规定,取得运输部门的正规的公路,铁路运费发票到国税局认证后是可以提抵7%的进项税的。即运费额*7%,你题中运费是500元*7%=35元。所以原材料成本就是10000+(500-35)=10465元。2、这35元记到应交税费—进项税中了,做为企业进项抵扣了。应交增值税是这样计算的:销项税-进项税,如能多取得进项票是可以少交当期的增值税的。从你的提问可看出,你可能还没有接触到会计实务,如接触了,相信这对你来说不是问题了。
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