计算:当月的进项税和当月应交的增值税并编制会计分录

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查看11 | 回复0 | 2009-11-8 21:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
进项税额=102000+5000*0.07=102350销项税额=60000*0.07+170000=174200(如果没有开具运输发票的话,运费的税额可以不用计算,还有运费的抵扣率按规公司的实际情况计算)应纳税额=174200-102350=71850缴纳时编制分录如下:借:应交税费-一应交增值说(已交增值税)71850贷:应交税费-未交增值税71850
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