员工费用报销:出纳(审核签字)--经理(审核签字)--会计(审核签字)--出纳(报销),请问这样的流程是否合理?

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查看11 | 回复0 | 2007-5-17 12:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
把要报销的票据按照日期大小顺序粘贴好,然后再填个“付款申请单”再让领导签字,签好后再到财务那报销就可以了。
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