关于计提工资

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查看11 | 回复2 | 2007-7-12 13:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
4月有工资要发,当然就应该结转,依据所发数结入费用,不然,你发了工资,应付工资岂不是有个借方余额.
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千问 | 2007-7-12 13:54:42 | 显示全部楼层
提应付工资会使账目看上去清楚,年底出各中报表数据也好找
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千问 | 2007-7-12 13:54:42 | 显示全部楼层
是,不用。但发放工资时要做帐的
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